中级会计交费怎么交
起司奶香猫
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仙萌
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2、调整分录做的是“应交税费-应交增值税(进项税额)”,不是题主说的进项税额转出
3、请题主再读题,财会部门根据相关原始凭证将价税合计计入材料采购账户,这里有问题,我们复盘一下,当时应该做的分录为:
借:材料采购
20220
应交税费-应交增值税(进项税额)
3400
贷:银行存款(应付账款)
23400
而财会部门做的是:
借:材料采购
23400
贷:银行存款(应付账款)
23400
两个比较一下,同时因为是审计时发现的问题,此时材料采购一般已经过账到原材料了,故调整分录为:
借:
应交税费-应交增值税(进项税额)
3400
贷:原材料
3400
楼主做题要分析题眼在哪里,先考虑正确分录怎么做,再看被审计单位怎么做,两厢比较就知道调整分录怎么做了,希望楼主采纳,谢谢!
莎士小姐
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丑八怪
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夏天的味道
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借:相关会计科目;
贷:应交税费:应交增值税-进项税转出;
我的眼里仅有野
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